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湖南民族职业学院2025年度部门预算公开

作者:计划财务处管理员发布时间:2025-01-06


                             目录


第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分 2025年部门预算说明


一、部门基本概况

(一)职能职责

湖南民族职业学院以人才培养为根本任务,以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为主要职能,遵循“校企校校联合,学工学教结合”的人才培养模式,培养具有良好的职业精神、专业技能和创新意识的高素质技能型人才。

(二)机构设置

根据编委核定,我院内设部门32个,全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设部门分别是小学教育学院、学前教育学院、艺术设计学院、商贸旅游学院、教育技术学院、智能通信学院、基础教育学院、马克思主义学院、成人教育学院、社会培训学院、“一带一路”国际交流学院11个教学机构;图书馆、实训中心、信息化建设与管理中心、创新创业学院4个教辅机构;党政办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生工作处、计划财务处等14个党政管理机构。

纪检监察机构按相关规定设置。工会、共青团按相关组织章程设置,与相关党政管理机构合署办公。

 

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、湖南民族职业学院本级,湖南民族职业学院只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。


三、部门收支总体情况

本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本部门收入预算680.80万元,其中,一般公共预算拨款680.80万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2025年收入较去年减少4000万元,主要是因为今年该项资金预算由市财政代为编制。

(二)支出预算

2025年本部门支出预算680.80万元,其中,205教育支出680.80万元,支出较去年减少4000万元,主要是因为今年该项资金预算由市财政代为编制。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算680.80万元,其中,205教育支出680.80万元,占100%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为0.00万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为680.80万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:2025年定额补助专项支出670.00万元,主要用于保障教职工基本生活收入来源方面,日常工作经费专项支出10.80万元,主要用于发放西藏班学生生活补助、补贴生活及学习用品方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2025无机关运行经费安排的支出,所以公开的附件表12为空。

(二)“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数35万元(数据来源见表14),其中,公务接待费5万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费30万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费30万元)。2024年三公经费预算与上年持平。

(三)一般性支出情况

2024年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额13399.54万元,其中工程类5893万元,货物类1087.72万元,服务类6418.82万元。(没有政府采购预算的也需要在总额,工程类,货物类,服务类分别填0)

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为680.80万元,其中,基本支出0.00万元,项目支出680.80万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。




第二部分 2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


附件:湖南民族职业学院2025年度部门预算公开表.xlsx